Здравствуйте! Насколько я знаю закрытие субсчетов 90 счета производится на 90.9, затем 90.9 на 99, аналогично закрывается счет 91. А счет 99 закрываем на 84.
В оборотно-сальдовой ведомости у организации отражено сальдо на конец года по счетам 90,91,99 а счета 84 совсем нет. Ведь такого не должно быть? Как исправляется такая ситуация, подскажите, пожалуйста?